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辰溪县科技局2018年度部门预算公开说明

来源:县财政局 发布时间:2018-07-02 15:49 浏览次数: 【字体:

       一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、负责全县科学技术进步的宏观管理、统筹协调和科学技术普及工作;编制并组织实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划,拟订并组织实施全县科普规划和相关政策;

2、负责县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理,牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织协调促进全县产学研结合工作。

3 、负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息管理等工作;主管全县高新技术的开发、成果转化及产业化工作;归口管理全县知识产权有关工作,承担全县防震减灾工作。

4、拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策,负责全县科技人才有关工作。

5、会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技创新体系总体规划,组织实施省、市、县科技重大专项。

6、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

科技局作为一级部门预算单位,内设机构3个:办公室(行政审批服务股)、科技管理股、知识产权办公室。下设二级事业单位2个:县地震办公室、县科技信息研究所。

二、2018年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2018年年初预算数452.81万元,较上年减少41.41万元,主要是:各级加大科技投入。其中,一般公共预算拨款380.81万元,上级补助收入20万元,其它收入52万元。政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2018年年初预算数452.81万元,较上年增加41.41万元,主要是各级加大科技投入,其中一般公共瞀拨款增加31.41万元,上级补助收入10万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2018年年初预算数为232.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出200.7万元、商品和服务支出20.71万元、对个人和家庭补助支出6.4万元,其他资本性支出5万元;

②项目支出:2018年年初预算数为220万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:商品和服务专项支出220万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少4万元,下降33%,主要因为公车上交,公务用车运行费4万元取消。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2018年科技局机关运行经费一般公共预算拨款380.81万元,相比2017年预算数增加31.41万元,提高8%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2018年政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件:2018年度部门预算表(点击下载)预算公开表_(200001)科技局.xls


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